浅析上市公司内部控制问题及对策建议.doc

资料分类:经济学院 上传会员:菲菲小宝贝 更新时间:2022-03-22
需要金币:1000 个金币 资料包括:完整论文 下载论文
转换比率:金额 X 10=金币数量, 例100元=1000金币 论文字数:8780
折扣与优惠:团购最低可5折优惠 - 了解详情 论文格式:Word格式(*.doc)

摘要:众所周知我国关于内部控制方面的研究较其他国家而言略晚,因此绝大多数的上市公司在内部控制这部分都或多或少存在着问题。尽管我国已经加深对内部控制的研究,并且在内部控制体系的建设上做出了相当的成果,但我国在内部控制理论的方面仍然有不足之处。除此以外,对应的内部控制人员缺失,导致我国的内部控制发展前景不容乐观。本课题紧密联系实际,初步讨论上市公司关于内部控制这方面的问题,浅析上市公司在内部控制这一问题上的缺失,积极找寻建立完备的内控制度、加强管理人员对内控的了解、切实披露内控消息的对策及建议,希望给上市公司关于内部控制的问题做出有参考意义的建议。

关键词:上市公司;内部控制

 

目录

摘要

ABSTRACT

1上市公司内部控制现状-1

1.1上市公司内部控制现状分析-1

1.2上市公司内部控制披露情况-2

2上市公司内部控制存在的问题-4

2.1相关法律条文不完善-4

2.2管理层意识淡薄-5

2.3会计信息失真-6

3上市公司内部控制问题的对策及建议-7

3.1落实资金管理制度的执行与监督-7

3.2增强对财产保护的控制-8

3.3建立完善的会计系统-8

3.4保证财务报告的准确性和真实性-9

3.5建立和完善内部报告制度-9

4结束语-10

参考文献-11

致    谢-13

相关论文资料:
最新评论
上传会员 菲菲小宝贝 对本文的描述:本节重点关注了珠海中富和千山药机这两家上市公司,通过对它们内部控制问题的分析,见微知著大致地了解我国上市公司内部控制现状。(1)A股简称:珠海中富,A股代码:000659。珠......
发表评论 (我们特别支持正能量传递,您的参与就是我们最好的动力)
注册会员后发表精彩评论奖励积分,积分可以换金币,用于下载需要金币的原创资料。
您的昵称: 验证码: