上市公司内部审计研究.docx

资料分类:经济学院 上传会员:唐糖糖 更新时间:2022-07-09
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摘要:本文以中国上市公司宝钢集团有限公司为例,阐述了内部审计的概念、职责,从理论和实践上研究了上市公司内部审计出现的问题并提出相应的解决办法,尤其通过结合宝钢集团有限公司的内部审计案例,提出加强内部审计工作的建议,如规范审计程序、优化内部审计组织结构、确保内部审计的独立性、提升人才素质、改进审计方法等,对加强上市公司内部审计工作有一定的参考价值。

关键词:上市公司  内部审计  公司治理  

 

目录

摘要

Abstract

一、内部审计的概念与职责-2

(一)内部审计的概念-2

(二)内部审计的主要职责-3

(三)建立内部审计的必要性-3

二、宝钢内部审计的案例分析-4

(一)宝钢集团有限公司基本情况-4

(二)宝钢SWOT分析-4

(三)宝钢集团有限公司内部审计基本情况-4

(四)宝钢内部审计问题分析-5

三、结论与启示-7

(一)研究结论-7

(二)宝钢内部审计问题的对策建议-8

(三)几点启示-9

参考文献-11

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上传会员 唐糖糖 对本文的描述:上市公司作为经济体制改革的先锋,其兴衰荣辱紧密地联系着我国发展着的整体经济形势。面对业务和规模如此庞大的上市公司,由于管理层直接全面掌控其运营管理状况具有很大难度......
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