医药企业内部审计存在的问题及对策研究--以康美药业为例.doc

资料分类:财务管理 上传会员:荠菜花 更新时间:2025-03-11
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摘要:完善医药企业的内部审计,对于医药企业的持续发展起着重要的作用。然而,目前医药企业在内审方面还面临着各式各样的挑战。文章在总结了相关的学者关于内部审计的理论基础上,选择了医药行业中典型公司—康美药业为研究对象,对康美药业内部审计存在的问题及其成因进行分析,并提出相应的改善对策。研究得出:康美药业内部审计存在的问题体现在内部审计的程序不规范、内部审计的权威性和独立性差、内部审计部门的员工欠缺专业性这三个方面,存在问题的原因主要体现在内部监督机构、内审法规以及内审人员自身等方面。最后,提出优化医药企业内部审计的政策性建议,该研究对完善医药企业内部审计具有一定的参考价值。
 
关键词:医药企业;内部审计;审计质量
 
目 录
摘 要
Abstract
一、前言-1
(一)研究背景和意义-1
1.研究背景-1
2.研究意义-1
(二)文献综述-1
1.关于内部审计概念与作用的研究-1
2.关于内部审计存在问题的研究-2
3.关于内部审计优化措施的研究-2
(三)研究内容与研究方法-3
1.研究内容-3
2.研究方法-3
二、相关理论基础-3
(一)企业内部审计形成及发展-3
(二)风险导向内部审计-4
三、康美药业内部审计案例分析-4
(一)康美药业公司介绍-4
 1.基本情况-4
 2.治理结构-5
 3.康美药业财务造假及受处罚情况-6
(二)康美药业内部审计现状-7
 1.内部审计人员的构成-7
 2.内部审计的内容-7
 3.内部审计的流程-8
(三)康美药业内部审计存在的问题-8
 1.内部审计的程序不规范、不严谨-8
 2.内部审计的权威性和独立性差-8
 3.内部审计部门的员工欠缺专业性-9
(四)康美药业内部审计存在问题的原因分析-9
 1.内审监督机构设置不合理-9
 2.内部审计相关的法律法规不完善-9
 3.内审人员能力不足,专业水平有待提升-10
四、医药企业改善内部审计的对策分析-10
(一)内部与外部监督机制相结合-10
(二)完善内部审计制度体系-10
(三)保障内部审计的权威性和独立性-11
(四)提高内审人员的专业知识和技能-11
五、结论-11
参考文献-13
致谢
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最新评论
上传会员 荠菜花 对本文的描述:本论文的理论意义在于医药企业在公司治理中的内部审计发展研究在我国还处于初级阶段,很多研究主要是参考国外相关的一些理论参考,但很多适用于大多数国家的相关制度俨然不符......
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